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我们之前的会计是比如5月份借管理费用,贷应付职工薪酬,然后六月份把五月份计提工资的凭证冲红,然后六月份再计提工资,发放工资,然后计提六月份的工资,然后下个月计提工资前再把上个月计提的工资先冲红,这个是什么原因呢?可以这样处理吗?

84784973| 提问时间:07/27 22:29
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你看下他5月份计提的和6月份发下去的工资是不是不一样?他应该是计提的5月份的有问题,然后红冲再重新计提。
07/27 22:35
84784973
07/27 22:39
可是她每个月都这样做,那就很奇怪啦
84784973
07/27 22:41
老师,我们如果发现上个月的凭证做错了,我们想改,那我们应该摘要写什么呀?
郭老师
07/28 07:04
两种方法一种全部红冲重新做 还有一种就是冲差额
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