问题已解决

老师,税务局要求这个月我们冲红去年开的某个人的收购发票,在这个月重新开收购票进项抵扣,这个票几乎从去年四月份到今年三月份期间都开过,也抵扣进项税了!这个申报表怎么调整更改,我需要之前每个月都把申报表更改么?这个7的账务处理怎么做!需要调整的申报表我是要在7月就调整好,还是在8月15之前调整好申报呢?

84784957| 提问时间:07/28 11:53
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venus老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
不用改之前的,这个月红冲就计入进项税额转出就可以了
07/28 11:55
84784957
07/28 19:35
我在这个7月的时候把票冲红,在重开进行抵扣吗,8月15之前申报7月的增值税时计入进项税转出? 重新抵扣的时候,怎么做账务处理呢?
venus老师
07/29 08:23
你好同学,重新抵扣就重新入账的
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