问题已解决

廖君老师在吗?比如我们公司是一般纳税人,下月初在勾选系统里,看见收到的发票如果收到的有1.3.6.9个点的专票,我们是商业企业开出去的是13个点发票,这些看到的1.3.6.9个点的专票都可以抵扣吗?

84784986| 提问时间:2024 07/29 09:21
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廖君老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
朋友您好,可以的哦,专票不管是几个点的,真实的业务发票我们就可以抵扣
2024 07/29 09:29
84784986
2024 07/29 18:08
1老师就说按收到的税额抵扣,对吗?方法是把各个点的税额加一起,最为单次抵扣的进项,对吗?2.老师说做账时,账上的其他应付款超过现金就不用还了,是不是说明单位欠别人的钱太多了?
廖君老师
2024 07/29 18:12
朋友您好,1.是的,就是收到税额,我们本月能消化多少就勾选多少 2.这个公司的账不规范吧,隐藏了收入,其他应付款没办法平呀
84784986
2024 07/29 18:19
老师一般不是和单位主营业务活动相关的应进应收账款,和主营业务活动不相关的才应该进其他应收款吗?你的意思是到每个月末为止,其他应收款和其他应付款都得是平的吗?
廖君老师
2024 07/29 18:37
您好,1.前面一个问号,是的 2.没有说每月末要平的,最终是要平的,您说这个公司看上去就是不规范的,其他应付/应收有不真实的,挂的老板么,我也经历过,
84784986
2024 07/29 21:15
老师你说的最终是要平的,这里的“最终”是什么意思?年末吗?2,是不是每年的年末其他应收款和其他应付款都不能超过企业的注册资本就行?还是怎么回事?
廖君老师
2024 07/29 21:18
您好,1.最终是我们注销时,但这个大的往来一直挂在账上也是风险,税务也知道其他应收款和其他应付款很多跟老板相关的 2.没有这个说法的哦,其他应收款和其他应付款的余额越小越好
84784986
2024 07/29 21:25
老师比如年末其他应收是20万,那应该按20万*20%交个税吗?
廖君老师
2024 07/29 21:26
您好,这个是老板的往来余额就是您的计算哦,分红个税20%
84784986
2024 07/29 21:29
老师应收和应付账款最终注销时也要是平的对吗?还有哪些科目最终注销时也要是平的?
廖君老师
2024 07/29 21:31
您好,是的, 注销流程:先把负债表的科目清理,只留下银行和所有者权益科目,然后清税注销税务,再注销工商,最后银行账户注销。 
84784986
2024 07/29 21:38
老师开立账户是不是和这个顺序正好相反,先银行开立—工商注册—税务注册 ,对吗?
廖君老师
2024 07/29 21:39
朋友您好,工商注册—税务注册 ,这个对,银行是工商之后的,因为要有公司名称,可以在税务前也可以在税务后,在税务前就可以在税务注册时绑定银行扣税了
84784986
2024 07/29 22:11
老师我怎么感觉越深度用脑越容易困呢?你每天是怎么坚持下来的,您每天只睡几个小时觉?
廖君老师
2024 07/29 22:12
朋友您好,那我是年轻时,现在不考试了,
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