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我上个月在税局代开专用发票,开了一张上年发票的红字发票20000+,再开了一张正数发票10000+,上月没有其他票,那么我这个月要怎样申报印花税,是负数填写,还是不填,我司是季度申报增值税,月申报印花税的

84785027| 提问时间:2018 05/09 17:19
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,印花税按0申报
2018 05/09 17:20
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