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老师,补交以前年度的增值税和附加税怎么入账啊

84785002| 提问时间:07/29 13:57
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
这个要看是什么原因要补 是因为之前少交了少确认的收入吗?
07/29 13:57
84785002
07/29 13:58
但是没开票也没申报所以少交了
宋生老师
07/29 13:59
你好!这个你应该借应收账款等,贷以前年度损益调整 应交税费,应交增值税 然后再借以前年度损益调整,贷应交税费,应交城建税,教育费附加等
84785002
07/29 14:15
也就是那笔增值税 也是最终由以前年度损益转到未分配利润是吗
宋生老师
07/29 14:16
不是的,他这个涉及的其实是主营业务收入和税金及附加。跟增值税这个没有什么直接关系。
84785002
07/29 14:17
损益类科目通过以前年的损益调整,补交的增值税通过什么科目呢?最终怎么结平呢
宋生老师
07/29 14:18
你好,这个补交的增值税你正常做应交税费,应交增值税就可以了。就按上面的凭证,然后做交纳的就可以了。
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