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未收到预收款,先开了票,怎么做账
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速问速答你好借应收账款贷主营业务收入
应交税费-销项税
2024 07/29 16:56
84785009
2024 07/29 16:58
老师,我们还没到收入的确认时点
84785009
2024 07/29 16:58
贷方不能确认收入
84785009
2024 07/29 16:58
如果贷方不能确认收入,该怎么做账
暖暖老师
2024 07/29 16:58
合用负债那就是用
84785009
2024 07/29 17:01
借:应收账款 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:合同负债吗?
84785009
2024 07/29 17:11
老师,这样处理对吗?
暖暖老师
2024 07/29 17:15
我们开具的销项税呀
84785009
2024 07/29 17:22
哦,输错了
84785009
2024 07/29 17:24
借:应收账款 贷:应交税费-应交增值税(销项税款)合同负债
84785009
2024 07/29 17:24
老师,是这样吧
暖暖老师
2024 07/29 17:27
是的你说的是正确的
84785009
2024 07/29 17:28
老师,我们的业务是房屋租赁,发票开了,未收到预收款,租赁业务可以用合同负债这个科目吗?
暖暖老师
2024 07/29 17:30
只能用这个过渡一下