问题已解决
老师,您好,公司A与供应商B互抵货款协议,互抵货款100万后,A公司欠付货款给B公司10万, 这个分录怎样做?



你好!这个借应付账款,贷主营业务收入,应交税费,应交增值税。银行存款
2024 07/30 17:57

84785019 

2024 07/30 17:58
应付部份还挂着,主要是这互抵部份怎样入账做分录

宋生老师 

2024 07/30 17:58
您好,这个对于你们来说是计入应收账款。确认收入,然后用确认的应收账款来抵减应付账款。

84785019 

2024 07/30 18:08
应收部份都 在开发票时候都已入账了

宋生老师 

2024 07/30 18:09
你好!嗯,那现在,借应付账款,贷应收账款就行

84785019 

2024 07/30 18:12
现在主要是记互抵应货款
部份

宋生老师 

2024 07/30 18:12
你好!你抵减的时候,借应付账款,贷应收账款 差额贷方银行存款

84785019 

2024 07/30 18:13
借:应付账款 100 贷,应收账款100,还是借;应付账款10 贷应收账款10

宋生老师 

2024 07/30 18:13
你好!借:应付账款 100 贷,应收账款100,抵了是做这个