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公司福利费中有些支出没有发票,那这个调增金额,在所得税汇算清缴表中填写在哪里?
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速问速答你好,在纳税调整项目明细表,扣除类——职工福利费
2018 05/10 08:48
84784974
2018 05/10 08:52
是A105050职工薪酬纳税调整那张表的“其他”项目中吗? 但账载金额和实际发生额填写好后,税收金额还是0,这行的项目是不是都能税前扣除的??
邹老师
2018 05/10 08:53
你好,在职工薪酬明细表的职工福利填写,账面金额填写你账面发生金额,税收金额填写你税收允许扣除金额,差额就是纳税调整金额
84784974
2018 05/10 08:57
税收金额是按14%自己跳的,不能手动改的!
邹老师
2018 05/10 08:58
那就只能去 纳税调整项目明细表,扣除类——其他调整了
84784974
2018 05/10 09:01
A105050职工薪酬纳税调整那张表的“其他”这行是填写什么的?这行都能税前扣除吗?
邹老师
2018 05/10 09:08
你好,这一行是填写你单位核算的其他职工薪酬事项
不是都能扣除的