问题已解决
前期做了无票收入这个开了发票怎么账务处理
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速问速答您好,这个的话,需要红冲之前的分录,然后在做一个正确的,这个两部就行
07/31 10:56
84785042
07/31 10:56
那增值税报表怎么处理
小锁老师
07/31 10:56
那个的话,再未开票收入那个地方申报负数,然后开票,对应税率的地方,本期写上正数,这样
84785042
07/31 10:57
哦哦,好的,谢谢
小锁老师
07/31 10:58
不客气的,祝您开心
84785042
07/31 10:59
那我前期做的是借银行存款,贷主营业务收入,能冲银行存款么
小锁老师
07/31 11:06
不,直接就是 借 主营业务收入——未开票收入 贷 主营业务收入——开票收入
84785042
07/31 11:07
好的,我没有分开票收入和未开票,那直接冲主营业务收入就行?
小锁老师
07/31 11:08
嗯对,直接冲就可以