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老师,上个月有张进项发票客户红冲了,说这个月补开,我这个月岂不是要做进项转出,我需要补交上个月增值税吗?

84785015| 提问时间:07/31 11:28
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好!客户红冲?是你开出去的发票是吗
07/31 11:30
84785015
07/31 12:04
不是,进项我收到的
宋生老师
07/31 12:06
你好!你如果抵扣过,就要做转出了
84785015
07/31 12:31
转出了,那增值税需要补税吗?
84785015
07/31 12:32
这个月会重新开个我
宋生老师
07/31 13:19
你好!这个月转出的话,这个月多认证一点就行
84785015
07/31 13:39
哦,那应该不需要另交增值税吧!
宋生老师
07/31 13:40
你好!你有足够的抵扣,就不用
84785015
07/31 15:49
以前月份的进项红冲,这个月做进项转出,这个重开,直接补上就可以,对吗?
宋生老师
07/31 15:54
你好!是的。操作就是这样
84785015
07/31 16:04
好的,谢谢老师
宋生老师
07/31 16:11
你好,不用客气的了
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