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老师,简易征收项目,收到的劳务专票,可以用于其他项目抵扣吗?

84784951| 提问时间:07/31 13:22
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好!不可以的,这个不能抵扣
07/31 13:22
84784951
07/31 13:31
为什么呀?不是抵扣简易征收的税额,是抵扣一般计税的税额也不可以吗?
宋生老师
07/31 13:33
你好!简易征收项目对应的进项税是不能够抵扣的。也不能够抵扣其他项目的。
84784951
07/31 13:41
那有什么办法可以抵扣吗?
宋生老师
07/31 13:45
这个是没有办法的,除非你自己打算违规操作。
84784951
07/31 13:45
好的,谢谢老师
宋生老师
07/31 13:47
你好,不用客气的了。
84784951
07/31 15:09
老师,那可以采用差额计税的方式吗?
宋生老师
07/31 15:12
你好,嗯劳务派遣公司可以差额征收。
84784951
07/31 15:13
不是劳务派遣,是劳务分包?
宋生老师
07/31 15:17
你好!劳务分包,有分包合同是可以的
84784951
07/31 15:19
我们跟甲方签订的是劳务分包,再分包给对方开3%普票给我们,我们可以差额征税申报抵减增值税吗?
宋生老师
07/31 15:21
你好!可以,但是你问问你甲方是不是同意
84784951
07/31 15:25
我们是开全额发票3%给甲方,分包方(一般纳税人)开3%给我们,我增值税纳税申报的时候是按照含税价的差额填在附表3的第3列吗?分包方是开普票给我们吗?
宋生老师
07/31 15:26
你好!你除非是开出去的差额发票,就这样填
84784951
07/31 15:30
我要开差额征税全额发票给甲方还是分包方开差额征税全额发票给我们?我们开给甲方是普通征税3%哎
宋生老师
07/31 15:35
你好!是你们开差额征税的发票给甲方
84784951
07/31 15:38
但现在是我们开普通征税3%的专用发票给甲方,这样的情况我们可以收分包方的普票,再做差额申报吗?
宋生老师
07/31 15:42
你好!不可以的了。不能这样
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