问题已解决

老师,我这个月7月到的材料专票入账了,但是做的是待认证进项,我在8月份抵扣了转出,那我的抵扣联是放在7月待认证后面,还是实际8月抵扣月后面?

84784976| 提问时间:07/31 15:14
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,抵扣联。它是和你的抵扣清单一块装订的,8月份。
07/31 15:15
84784976
07/31 15:19
那入账时就用发票联,这个后面也有发票。
郭老师
07/31 15:21
你好,七月份把这个发票放到七月份的
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