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您好,23年暂估费用100万,24.5.31没有取得发票,在24年红冲23年暂估的费用,怎么处理啊?

84785020| 提问时间:07/31 16:39
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东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
您好,把2023年暂估的会计分录冲销。
07/31 16:39
84785020
07/31 16:42
您好,红冲后,做23年汇算清缴还用处理吗?
东老师
07/31 16:42
需要修改申报表,减少费用
84785020
07/31 16:44
您好,这个怎么修改申报表啊?
东老师
07/31 16:44
就是你暂估计入什么科目了,需要把相应的费用减少
84785020
07/31 16:47
您好,假如23年暂估记得管理费用,24年红冲,再做23年汇算清缴填写财务报表时把利润表的管理费用直接调减是吗?
东老师
07/31 16:48
对的没错的,就是这么做
84785020
07/31 16:50
您好,上述情况汇算清缴还有什么要注意的吗?
东老师
07/31 16:52
其他的就没有别的了
84785020
07/31 16:55
您好,上述情况如果23年暂估100万,截止到24.5.31没有取得发票,也没有红冲,在做23年汇算清缴时直接调增100万就可以了是吗?
东老师
07/31 16:57
对,因为没有取得发票,所以纳税调整100就成
84785020
07/31 17:27
您好,高新企业加计扣除,预交所得税避免多交,后期退税麻烦,季度预交有利润,如何少交所得税啊?
东老师
07/31 17:36
你可以先暂估成本入账,后期再把这个暂估成本冲销
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