问题已解决
委托加工方加工,已完工入库,对方发票还没开 原来对方开发票给我们时,我们是 借:委托加工物资 应交增值税~进项税额 贷:应付帐款 那没开发票给我们 我这边怎么入帐?
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速问速答借:委托加工物资
贷:应付帐款 不含税
07/31 17:09
84784953
08/01 08:59
我们与对方签的委托加工合同中注明材料按合同消耗来,多消耗的原纸在加工费中扣减,这个月加工方多消耗的原纸已经超过加工费了,加工费都不够扣,所以不开票,
那我系统结转的成本中:(加工费成本如果有发票是按发票金额的加工成本,没发票就按合同约定的加工费自动结转成本),
1、那我就是按合同结转成本,然后暂估借:委托物资 贷应付帐款~暂估
还是2、把结转的完工成品中冲减一部分加工费成本:借:库存商品(负数)贷:委托加工物资(负数)
家权老师
08/01 09:01
是的就那样处理就行
84784953
08/01 09:10
这2种方法,那种方法妥当些呀?
第一种就是按合同结转成本,加工费没开票也按合同约定暂估应付结转成本
第2种就是在系统自动结转的合同成本中再把加工费成本冲减了:借:库存商品(负数)贷:委外物资(负数)
家权老师
08/01 09:11
按第1种方式处理就行
84784953
08/01 09:27
这张暂估应付账款,要不要做呢?如果做了这张应付单,代表我们欠加工方加工费,但对方不开票就是因为多消耗的材料超过加工费了,
相抵的话,我们不欠对方加工费了,但结转的成本中是正常包含合同约定的加工费的
2、还是下个月对方开加工费发票给我们时我们按发票结转加工费成本,那上个月的这张应付单~暂估冲减,那上个月按合同结转的加工费成本要不要相应冲减呢?
家权老师
08/01 09:29
思路是:先根据合同金额暂估,后面正常领用,如果调整,再做账调整。
84784953
08/01 11:18
这个月加工费肯定扺了不用付的,
帐上的材料都是按合同约定自动结转成本。只有加工费这一块成本是变动的(因为有多消耗的材料扣里面)
是不是第二种方法简单些
第一种方法是正常处理方法
家权老师
08/01 11:21
怎么方便怎么来哈,没有标准答案的