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老师您好,今年7月开负数发票冲红232301月的发票,7月增值税该怎么报呢

84785046| 提问时间:08/01 10:50
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
直接按7月扣除红冲后的金额和税金申报
08/01 10:51
84785046
08/01 10:52
7月没有正数发票,就只有这负数的
84785046
08/01 10:52
扺减是扺减今年的吗?我红冲的是2023年1月份的
家权老师
08/01 10:53
那么直接填负数的金额就行
84785046
08/01 10:56
填负数的金额也是冲减今年的对吧?
家权老师
08/01 10:59
是的,冲的就是本年累计的销售收入和销项税
84785046
08/01 11:05
可是我们要更正2023年申报表才能退这个负数的税,那也就是说,2023更正后,24年就不能扺减了吧?
家权老师
08/01 11:07
增值税和所得税,都是在24年处理,不影响23年的申报
84785046
08/01 11:15
可是税务局要我们更正23年1月份增值税申报表,那不就意味着今年的负数冲了去年的吗?
家权老师
08/01 11:16
那你问他这个月又该怎么申报?
84785046
08/01 11:25
好的,谢谢。我问问
家权老师
08/01 11:26
不客气,祝你工作顺利!如
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