问题已解决

你好老师,抵扣认证七月份时候,发现六月份的抵扣申报的,就是填写附表二的进项发票,现在是未抵扣状态,我现在需要怎么操作,然后尽量不补税,不让领导知道呢

84785015| 提问时间:2024 08/01 12:16
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你们老板要求控制着交税吗?
2024 08/01 12:20
郭老师
2024 08/01 12:20
6月份需要缴纳的税款多吗?
84785015
2024 08/01 12:24
老师我正想找你呢,我还想问你呢,不能再提问了,就是你说的可以申报不交税,然后在七月份人证留底,再下一个月再留底抵扣,但是需要缴纳附加税, 这个我没明白怎么操作 六月差不多四万,但是我们账上现在不够,如果直接扣四万,不好给领导交代, 就是怎么样可以不被领导发现,然后没风险呢
郭老师
2024 08/01 12:28
就是6月份,你把你的附表二删除了数据,然后申报提交。提交了之后,它不是有一步点扣款,你先别点这个扣款。然后你在这个月认证抵扣不完的留底主表里面显示,然后在下一个月附表二有一个留底底欠,然后在主表31行里面你自己填写。
84785015
2024 08/01 12:30
这个是六月主表,进项税里面包含了几张火车票,到时候把火车票这样的抵扣了,专票认证的更正待抵扣就行吧,你看怎么样处理更好,不让老板知道的情况下,如果直接缴纳四万肯定就知道了,账上就几千块钱
郭老师
2024 08/01 12:32
车票可以正常抵扣,专票的这个没法抵扣,只能把它删除。你老板看你们账上扣除的税款吗?
84785015
2024 08/01 12:38
1、就是我先把六月申报表改成正确的 2、我认证七月份时候,把六月份发票都认证了,这样出来一个待抵扣,会在七月主表体现出来,然后31行我把待抵扣的金额,再录入31行对吧 3、这样都抵扣完剩下的就是需要缴纳的税款,都在七月份缴纳了对吗
84785015
2024 08/01 12:40
老板不看账也不看报表,我扣税金他能在银行明细里面查到扣多少钱
郭老师
2024 08/01 12:40
第一个正确的。 第二个会出现一个留底进项大于销项,在主表里面。 然后在下一个月申报增值税的时候才能留底底欠
84785015
2024 08/01 12:44
就是我这个月,八月申报7月份的时候,就可以留底抵扣吧
84785015
2024 08/01 12:47
老师当时6月的时候抵扣完之后,还缴纳了7千的增值税 这个不用录入什么的吗
郭老师
2024 08/01 12:48
对的是的。借应交税费,未交增值税贷银行存款借方余额就可以
84785015
2024 08/01 13:11
1、现在税务系统已经更正了让交四万多, 我先把六月七月的发票抵扣了, 七月抵扣不完剩下金额, 就录入31行对吧, 2、 把六月增值税发票都改为待抵扣科目, 然后做两笔分录,借方应急增值税(转出未交增值税)金额是不含六月已交的税 贷方:应交税费,未交增值 , 然后6月在做一个 借应交税费,未交增值税 贷银行存款 (6月已扣税金额) 对吗 3、然后七月抵扣抵扣完之后 , 把待抵扣金额都录入上之后, 七月需要缴纳税额的话,就借方,应急增值税(转出未交增值税) 贷方:应交税费,未交增值 对吗老师
郭老师
2024 08/01 13:13
你好,第一个留底你不要自己做好吧?在附表2里面填写你当月认证的,然后主表它会自动取数的,不要填写31。
郭老师
2024 08/01 13:14
第二个6月份的借应交税费待认证 贷应交税费应交增值税进项, 借应交税费应交增值税进项, 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费未交增值税, 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
郭老师
2024 08/01 13:15
7月份认证之后, 借应交税费应交增值税进项, 贷应交税费待认证, 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项。
84785015
2024 08/01 13:18
好的老师我待会实际操作试试, 就是6月份,你把你的附表二删除了数据,然后申报提交。提交了之后,它不是有一步点扣款,你先别点这个扣款。然后你在这个月认证抵扣不完的留底主表里面显示,然后在下一个月附表二有一个留底底欠,然后在主表31行里面你自己填写。 就按照你说的这个也需要手动填写31行, 我看了下31行是本期缴纳欠款税额, 意思就是待抵扣金额,相当于当税款抵扣了
郭老师
2024 08/01 13:24
留底了之后,也就是下一个月申报的时候才能留底底钱。
郭老师
2024 08/01 13:24
下一个月留底抵欠你能填填写主表31行和附表二。
84785015
2024 08/01 22:05
老师 1、帮忙看下这两个凭证,六月份我做哪个正确呢,两个分录的还是三个分录嗯的,2、这个交费明细,需要补交的税款,附加税我六月份是不是得按照这个附加税金额,做一个计提呢,相当于需要补交的附加税 老师帮忙看下,感谢
郭老师
2024 08/01 22:15
你好,截图你的账务处理看一下的。第2个是没有扣除增值税的计税依据就是你的销项税额。
84785015
2024 08/01 22:53
1、就是按照销项做计提增值税和附加税对吧 2、六月份时候已经计提的增值税和附加税,在七月份已经缴纳了,是不是得把六月份缴纳的税额扣除,再补计提 剩下的金额 3、图片刚才忘传了,看看六月份我应该做哪个分录
郭老师
2024 08/01 22:56
一个做3个分录的那个是正确的?
郭老师
2024 08/01 22:56
增值税的你先不用管计提,你只做计提附加的就可以的。你这个附加税需要正常交。
郭老师
2024 08/01 22:56
你现在做完了上面3个之后,再补一个计提附加税的就行。
84785015
2024 08/01 23:04
好的老师,老师你的微信或者手机号方便提供下吗,还有最后一次追问了,我还有问题需要问你,感觉你回复的很好。不方便的话我待会再提交一个这个问题,你再接下呗 感谢,或者你加我18706400251
郭老师
2024 08/01 23:31
不好意思 学堂不允许我们私下交流, 你们是学堂的学员,望理解 你在这里继续问吧 追问不了的,在重新提问,我在给你回复 一定备注找郭老师看到我都会回复的
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