问题已解决
老师,我问一下其他应收款要调成其他应付款,我摘要怎么写,发工资扣个人社保都用的其他应收款,有一个人一直用的其他应付款,我是不是应该调过来,这个用不用必须得调过来。
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速问速答不用调整的,冲平就行
2024 08/01 14:19
84785011
2024 08/01 14:21
怎么冲,做一个负的其他应付款,在做一个正的其他应收款对不,把这几个用的数据都一笔调过来,我发现由去年就用的两个科目,其实我应该都用其他应收款的
家权老师
2024 08/01 14:22
是的,其他应收款余额其他应付款科目余额对冲
84785011
2024 08/01 14:28
不用对冲,就是调整发生额,我就发工资和社保,个人这块正常不是都用其他应收或其他应付吗?我是一个人用其他应付一个人用其他应收了,我说要不要把其他应付都调成用其他应收,把发生额调整过来。
家权老师
2024 08/01 14:29
不需要的,直接冲平就行了。干嘛纠结他是应收还是应付?
84785011
2024 08/01 14:34
那我要是不调整可以吗?就用两个科目这样用着
家权老师
2024 08/01 14:38
就是那个意思的,不调整
84785011
2024 08/01 14:39
您看我就这样的做的想调成一样的,用不用调
家权老师
2024 08/01 14:41
不需要的调的,就那样做就行
84785011
2024 08/01 14:42
好的,谢谢老师您,纠结好长时间要不要调整了。
家权老师
2024 08/01 14:43
不客气,祝你工作顺利!