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如果当月一笔费用,当月给钱了,但对方还没开发票,要怎么做账?

84784987| 提问时间:08/02 10:11
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
挂其他应收款,取得发票后冲平就行
08/02 10:12
84784987
08/02 10:16
费用是当月发生的,是不是不含税金额记借费用,进项税借其他应收,这样??
家权老师
08/02 10:17
暂时还没开票,为啥就做增值税了呢?
84784987
08/02 10:21
比如,当月发生了一笔产品检测费96000,合同写明了含6%的增值税,但是进项发票没收到。具体怎么做账?
84784987
08/02 10:22
当月发生的费用不是应该记在当我月吗?
家权老师
08/02 10:22
借:其他应收款 贷:银行存款 借费用 进项税 贷其他应收
84784987
08/02 10:24
那就是收到发票才确认费用?如果他次月才开的票就次月才确认费用吗?
84784987
08/02 10:25
不是当月发生当月记费用?
家权老师
08/02 10:26
是的,次月开始做费用
84784987
08/02 10:38
那如果次月他开票了,我们没抵扣,再下月才抵。是不是按抵扣月来做账?开票那月份要不要做账?
家权老师
08/02 10:41
可以的,没问题的哈
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