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以货物抵销售回扣,账务处理怎么做?

84784982| 提问时间:08/02 15:03
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,这个发票怎么开?你们是哪一方?
08/02 15:03
84784982
08/02 15:04
没有开票,我是销售方
郭老师
08/02 15:05
你好,两种做法,一种是赠送的产品和你不赠送的产品一块儿确认收入,确认的时候只确认正常销售的,然后结转成本,按照两个一块结转。
郭老师
08/02 15:05
还有一种做法就是赠送出去的视同销售。借销售费用 贷库存商品 应交税费,应交增值税销项。
84784982
08/02 15:07
之前月份不清楚是用货抵销售回扣,现在才说明,我把之前做的确认收入分录冲红了,是不是要把之前月份的成本也相对应冲红,做更正
郭老师
08/02 15:08
不需要的,成本可以正常结转。
84784982
08/02 15:08
那我现在是更正一笔做借:销售费用 贷:库存商品吗?
郭老师
08/02 15:13
你好,你按照哪种方法来的? 视同销售吗?
84784982
08/02 15:15
是的,视同销售来做
郭老师
08/02 15:16
你好,红冲收入红冲结转的成本再做一个借销售费用贷库存商品应交税费,应交增值税的。
84784982
08/02 15:17
好的,谢谢!
郭老师
08/02 15:19
不用客气,工作愉快
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