问题已解决
以货物抵销售回扣,账务处理怎么做?
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你好,这个发票怎么开?你们是哪一方?
2024 08/02 15:03
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2024 08/02 15:04
没有开票,我是销售方
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 08/02 15:05
你好,两种做法,一种是赠送的产品和你不赠送的产品一块儿确认收入,确认的时候只确认正常销售的,然后结转成本,按照两个一块结转。
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 08/02 15:05
还有一种做法就是赠送出去的视同销售。借销售费用
贷库存商品
应交税费,应交增值税销项。
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2024 08/02 15:07
之前月份不清楚是用货抵销售回扣,现在才说明,我把之前做的确认收入分录冲红了,是不是要把之前月份的成本也相对应冲红,做更正
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 08/02 15:08
不需要的,成本可以正常结转。
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2024 08/02 15:08
那我现在是更正一笔做借:销售费用 贷:库存商品吗?
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 08/02 15:13
你好,你按照哪种方法来的?
视同销售吗?
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2024 08/02 15:15
是的,视同销售来做
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 08/02 15:16
你好,红冲收入红冲结转的成本再做一个借销售费用贷库存商品应交税费,应交增值税的。
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2024 08/02 15:17
好的,谢谢!
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 08/02 15:19
不用客气,工作愉快