问题已解决

老师,是这样的,我们**在一家单位,签署了**协议,签的是老板个人的名字,用这个单位的资质承接一些安保项目,姑且称项目的对象为甲方,然后个人授权给我们的公司,我们公司又分包给下面的分包方。项目有的需要我们3个月垫资,有的是分包方把钱打给我们公司,我们公司再去支付项目工资。一般是由我们的**方去开票给甲方,然后甲方再付款给我们。所以我现在不太清楚,这样的话我做账的时候,分包下去的有的也算是**在我们公司接项目只需要收管理费就好了,这种情况要怎么处理分录?**方打钱给我们去支付工资?

84785026| 提问时间:08/02 15:14
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
假设收到分包方款项: 借:银行存款 贷:其他应付款 - 分包方 支付项目工资: 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 收取管理费: 借:银行存款 贷:其他业务收入 - 管理费 当**方打钱给您的公司用于支付工资时: 借:银行存款 贷:其他应付款 - **方
08/02 15:16
84785026
08/02 15:29
老师,那我们收到甲方的款项时候做什么分录,分两种情况,一种是我们自己的项目算主营,还有一种是被**方的项目,算其他应付款吗?
朴老师
08/02 15:31
自己的项目用应付账款 **的用其他应付款
84785026
08/02 15:46
老师这个不应该是收入吗?整个项目的收入,就是甲方打给我们的
朴老师
08/02 15:52
这个要做收入的 你们开给被**方的发票是收入
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