问题已解决
老师,公司租的办公室,支付租金及物业费跨年了,对方开的专票,怎么做收到发票、付款以及待摊的分录呢
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速问速答你好!你跨年是去年还是跨到明年去了?你去年做过分录没?
08/02 15:39
84785010
08/02 15:44
跨年到明年了
84785010
08/02 15:45
今年提前预付的,跨年到明年了
宋生老师
08/02 15:45
你好!这个借预付账款,管理费用-租金,应交税费-应交增值税-进项税额,贷银行存款等
然后每个月,借管理费用-租金,贷预付账款
84785010
08/02 15:48
那两个管理费用啊,还有,先支付的,后收到的发票
宋生老师
08/02 15:51
你好!第一个是本月的部分,本月计入管理费用
跟第二个不一样。第二个是以后摊销的时候,对应月份
84785010
08/02 15:54
提前付的呀,哪里的本月呢
宋生老师
08/02 15:54
你好!如果不包括本月,你可以
借预付账款,,应交税费-应交增值税-进项税额,贷银行存款等
84785010
08/02 15:57
现在是先付的款,后收到的发票,怎么把这笔 分录拆分开呢
宋生老师
08/02 16:01
你好!借其他应收款,贷银行存款
然后借借预付账款,,应交税费-应交增值税-进项税额,贷其他应收款
84785010
08/02 16:02
好的,谢谢老师
宋生老师
08/02 16:04
你好!不用客气的了