问题已解决
老师请问,有留抵进项税7万,7月产生销项税15000,待认证进项5000,月末怎样结转增值税?
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答借应交税费应交增值税销项15000
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
08/04 19:17
84784985
08/04 19:20
待认证进项税5000不动还在借方是么?
84784985
08/04 19:24
只把销项税额转到“应交税费—应交增值税—转出未交增值税”吗
郭老师
08/04 19:42
你好对的
是这么做的
84784985
08/04 19:54
把销项税额15000转到‘应交税费—应交增值税—转出未交增值税’了,那还用把这个应交税费—应交增值税—转出未交增值税转到‘应交税费—未交增值税’吗?
郭老师
08/04 20:02
你的留底在哪个科目里面挂着?是未交增值税吗?如果是的话,需要把这个转出未交增值税结转到未交增值税留地,一般放在转出未交增值税借方就可以的。
84784985
08/04 20:08
留底7万在‘应交税费—应交增值税—未交增值税’的借方挂着呢,对吗老师
84784985
08/04 20:11
这么做对吗?老师
郭老师
08/04 20:20
是的对的,这个正确的