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上个月的办公费发票红冲,进项税额已经抵扣,现在进项税额做转出,费用要红冲,怎么做账务处理??

84784970| 提问时间:08/05 09:10
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借银行存款或者是其他应付款, 借管理费用、办公费负数 贷、应交税费、应交增值税进项转出
08/05 09:11
84784970
08/05 09:22
具体分下来怎么做账务处理,这个看不懂?进项税额转出如何做账务?红冲发票怎么做?分下来做
郭老师
08/05 09:25
借银行存款或者是其他应付款, 借管理费用、办公费负数 贷、应交税费、应交增值税进项转出 2024-08-05 09:11 这是红冲的,已经写了。
郭老师
08/05 09:25
结转进项转出借应交税费应交增值税,进项转出 贷应交税费应交增值税,转出未交增值税, 借应交税费应交增值税,转出未交增值税, 贷应交税费未交增值税。
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