问题已解决
上个月的办公费发票红冲,进项税额已经抵扣,现在进项税额做转出,费用要红冲,怎么做账务处理??
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答借银行存款或者是其他应付款,
借管理费用、办公费负数
贷、应交税费、应交增值税进项转出
08/05 09:11
84784970
08/05 09:22
具体分下来怎么做账务处理,这个看不懂?进项税额转出如何做账务?红冲发票怎么做?分下来做
郭老师
08/05 09:25
借银行存款或者是其他应付款,
借管理费用、办公费负数
贷、应交税费、应交增值税进项转出
2024-08-05 09:11
这是红冲的,已经写了。
郭老师
08/05 09:25
结转进项转出借应交税费应交增值税,进项转出
贷应交税费应交增值税,转出未交增值税,
借应交税费应交增值税,转出未交增值税,
贷应交税费未交增值税。