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老师,请问买进来的一个商品坏了,给商家退回去换了一个新的,商家额外又送了一个新的不收钱,这个额外送的商品是没有发票进来的,这笔额外送的商品从进来到后面卖出去分录应该怎么做

84785008| 提问时间:2024 08/05 13:29
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
借库存商品 贷应付账款 借应付账款 贷营业外收入 卖出去 借银行 贷主营业务收入 贷销项 借主营业务成本 贷库存商品
2024 08/05 13:30
84785008
2024 08/05 13:32
能加入金额吗,没有发票进来怎么填金额
朴老师
2024 08/05 13:34
同学你好 可以 不是有入库单吗 你也可以先做暂估入库的 用入库单做附件
84785008
2024 08/05 13:45
有点糊涂,如果花100元买的商品,这个商品坏了退回去,商家寄来一个新的,另外又额外送了一件,但是送到一件没有发票怎么入账,老师能代入金额做一些分录吗
84785008
2024 08/05 13:50
借:库存商品0 贷:营业外收入0 卖出去比如卖可以卖150元,再借:银行存款150 贷:主营业务收入 150,结转:借:主营业务成本0 贷:库存商品0,这样分录对吗?
朴老师
2024 08/05 13:56
不是的 借库存商品100 贷应付账款-暂估100 借银行 贷主营业务收入 贷销项 借主营业务成本 贷库存商品 然后汇算清缴调增这个没有发票的库存商品 这样说你应该明白吧
84785008
2024 08/05 15:01
额外送的是不会收钱的,还暂估入账吗
朴老师
2024 08/05 15:08
对的 因为要调增没有发票的
84785008
2024 08/05 15:10
应付账款-暂估100,这个在汇算清缴里面调增这一项冲掉应付账款?
朴老师
2024 08/05 15:16
这个转到营业外 收入就可以 这个调增营业外收入
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