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如果7月发票来了(年度费用,6月已经发生了),钱没付,8月再付。我们没有待摊科目,怎么做分录

84784981| 提问时间:08/05 21:26
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bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 请问6月份有没有摊销费用入账
08/05 21:28
84784981
08/05 21:41
有费用的
84784981
08/05 21:46
老师,6月份应该是有费用,但是没有摊销
84784981
08/05 21:48
7月份只收到了发票,发票在7月份就认证了
bamboo老师
08/05 22:35
6月份应该 借 管理费用等 贷 应付账款-暂估应付帐款 7月收到发票 做个摊销表 按月写分录 借 应付账款-暂估应付帐款 6月的 借 管理费用等 7月的 贷 应付账款
bamboo老师
08/05 22:36
7月收到发票 做个摊销表 按月写分录 借 应付账款-暂估应付帐款 6月的 借 管理费用等 7月的 借 应交税费-应交增值税-进项税额 发票税费 贷 应付账款 以后按月写分录 借 管理费用等 贷 应付账款
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