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老师,员工预借备用金会计分录 借:其他应收款 3000 贷:库存现金 3000 2.报销时 借:管理费用 1000 贷:其他应收款 1000 如果我要在现金日记账提现已用了1000元 该怎么做,是不是这样做:管理费用 1000 贷:现金 1000 借:现金 1000 贷:其他应收款 1000

84785007| 提问时间:08/06 08:25
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廖君老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
您好,直接 借:管理费用 1000 贷:其他应收款 1000。这是暂估的,按权责发生制记账的,发票来了报销时,把这个分录冲回,再按发票金额来做分录
08/06 08:27
84785007
08/06 08:30
我是想要在现金司机账体现出已用了1000元
廖君老师
08/06 08:30
您好,不合适的,现金是完全根据出纳的现金日记账做的
84785007
08/06 08:36
那就是员工借时,借:其他应收款3000贷:库存现金3000,报销1000时,借:管理费用1000贷:其他应收款1000是这样吗
廖君老师
08/06 08:37
您好, 是 的,是这么写分录的哦
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