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上个月暂估了管理费,做的借管理费用-暂估,贷应付账款-暂估,这个月收到票了怎么冲暂估

84784964| 提问时间:08/06 09:58
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文文老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
直接做相反的分录就可以
08/06 10:00
84784964
08/06 10:02
那我做暂估时用什么做附件?
文文老师
08/06 10:07
没有附件的,可不附
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