问题已解决
老师你好,我们取得的7月份的1张发票,8月份申报增值税时,此张发票已认证抵扣,但是对方说开错了,需要红冲发票,如果对方8月份红冲发票,我们需要将已认证抵扣的发票进项税额转出是吗?老师
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速问速答对,这个是需要进项税额转出的
08/06 10:44
84784952
08/06 10:45
是更改7月份的增值税申报表,还是9月份申报8月份增值税时进行进项税额转出啊
东老师
08/06 10:46
9月份申报8月份增值税时进行进项税额转出
84784952
08/06 10:48
他们8月份红冲发票,我们这边不会预警是吗?老师
东老师
08/06 10:49
对,八月份开红字发票,你们九月份的时候转出就成
84784952
08/06 10:49
好的,谢谢老师
东老师
08/06 10:50
没事,帮忙给个五星好评,,多谢多谢