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6月份开的发票,因为开错税率了申报了税款没交 7月份把发票红冲了,8月份申报税款的时候不能增值税附加税一起抵消掉吗?

84785015| 提问时间:08/06 15:40
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
7月红冲只冲销7月开的蓝字发票收入和销项税
08/06 15:41
84785015
08/06 15:43
我要是留抵抵欠 是只能抵掉增值税吗?附加税还要交一遍?
家权老师
08/06 15:44
增值税和附加税都可以抵交的
84785015
08/06 15:51
那我八月份申报的增值税是负数 附加税是零 6月份那笔税款只能抵掉增值税,抵不了附加税咋回事?申报表错了嘛?
家权老师
08/06 15:54
申报表里边只能填抵减的增值税,那么正常交上月的附加税就行
84785015
08/06 15:54
那我附加税交过了怎么办?
84785015
08/06 15:55
只能申请退税吗?
家权老师
08/06 15:57
上月的附加税需要交的,只是现在抵缴增值税
84785015
08/06 16:02
这样的话附加税就属于多交了,咋处理
家权老师
08/06 16:04
怎么会是多交呢?只是上月你没交的附加,这个月补交
84785015
08/06 16:05
上个月是发票开错了,次月才红冲掉
家权老师
08/06 16:07
红冲的是这个月的销项税,减少本月应交的增值税
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