问题已解决

请问6月份对方公司开具的进项发票抵扣了,7月份红冲了,我这里也做了红字,但是申报增值税报表里没有显示,申报时需要自己手工录入吗?在哪里录入?

84785021| 提问时间:2024 08/06 16:28
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,7月份开的红字确认单吗?
2024 08/06 16:29
84785021
2024 08/06 16:31
确认了,在发票查询里有红冲的发票,是负数的
郭老师
2024 08/06 16:35
你看一下表2 20自己能填写吗?基本上这里是填写不了的。
84785021
2024 08/06 16:45
填不了就不用冲减进项税了吗?
郭老师
2024 08/06 16:47
你好,填写不了就重检不了,你当时选的已勾选,未勾选的时候你选择了已抵扣吗?
84785021
2024 08/06 16:55
上月已经抵扣
郭老师
2024 08/06 16:57
上一个月已经抵扣了,我知道了,我看到了第一个提问里面就写了,可是你选择红色确认单里面的时候,你选择了已抵扣吗?
郭老师
2024 08/06 16:57
如果你选择正确的,你找你税务局那边给你维护一下吧。你这里自己选择不了。
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