问题已解决
老师好!我公司是审车的,客户6月份把审车费转入公司,7月份开票的,如何做账务处理
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速问速答你好,审车业务是什么时候发生的
08/06 17:54
84784955
08/06 17:57
6月份审车费,客户款已交,7月份才给客户开的票
小林老师
08/06 17:59
你好,你公司是哪月给客户做完审车的?
84784955
08/06 18:14
老师好!6月份,
小林老师
08/06 18:17
那6月做未开票收入,借应收账款,贷主营业务收入,应交税费-应交增值税
7月红字冲回未开票收入,再重新做账开票收入
收款,借银行存款,贷应收账款