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老师,公司6月有一张销售发票金额是190万,7月又红冲了这张发票,请问,现在8月申报增值税的时候,怎样填报申报表呢?红冲的发票的税额会自动成为留底税吗?申报表是在哪里填数据呢?

84784973| 提问时间:08/07 08:41
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
直接就是7月蓝字发票收入扣除红冲后的销售收入填报
08/07 08:42
84784973
08/07 08:43
税务系统会自动计算吗,会有留底税吗
84784973
08/07 08:44
会计分录要重新调整入账吗?
家权老师
08/07 08:48
那个 不一定,自行检查一下,主表的销售收入是否7月蓝字发票收入减去红冲发票销售收入? 直接做销售收入的分录红冲,就是金额是负数
84784973
08/07 08:54
会影响之前的财务报表吗,会影响损益吗
家权老师
08/07 08:56
不影响以前的报表,和税务申报
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