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郭老师,我23年的年度汇算清缴所得税那个表营业外收入和营业外支出没有填,应该怎么改,填到哪一行哪一列
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速问速答你好,这都是些什么业务的?
08/07 09:12
84784982
08/07 09:15
营业外收入是减免的增值税,营业外支出是库存商品损坏变质
84784982
08/07 09:17
老师我直接填写在所得税年度纳税申报表的11和12行可以吗
郭老师
08/07 09:17
这个营业外收入在主表的营业外收入里面填写,营业外支出在营业外支出里面填写,然后这个营业外支出再去105090里面填写。这个是允许抵扣所得税的吗?不允许抵扣的需要纳税调增。
84784982
08/07 09:26
减免的增值税可以抵扣所得税吗老师,我也不太懂呢
84784982
08/07 09:28
而且我当时申报的时候没有申报105090这个报表,老师
郭老师
08/07 09:28
对的,抵扣不了营业外收入。这个只填写主表营业外收入就行,其他的不要填写。
84784982
08/07 09:29
那105090这个报表还需要填吗老师
郭老师
08/07 09:30
105090填写这个是营业外支出的。
84784982
08/07 09:32
我当时没填105090这个表,我报表列表里也没选这个表老师,怎么办呢
郭老师
08/07 09:35
你看下能选择吧,105090这一个。
郭老师
08/07 09:35
你再返回去选择的
郭老师
08/07 09:35
因为你这个相当于是坏账
84784982
08/07 09:38
老师,这个存货损失我应该填在哪一列呢?是填在存货损失的资产损失直接计入本年损益金额吗
郭老师
08/07 09:39
存货损失的资产损失
84784982
08/07 09:41
纳税调整金额自动带出来了数据,我们一直处于亏损状态,这样就可以了吗,需要补交所得税吗老师
郭老师
08/07 09:41
好,调整之后是亏损的,不需要交税,就这样申报就行。
84784982
08/07 09:43
好的谢谢郭老师
郭老师
08/07 09:46
不用客气,工作愉快。