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应收账款对不上,2023年之前已经收款了,但是现在软件系统应收对不上,之前做了凭证,现在怎么调整,重新做的话银行卡就会多钱,怎么调

84785021| 提问时间:08/07 14:43
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廖君老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
您好,查到哪个分录错了就红冲哪个分录,原来分录里有银行存款,我们红冲分录,还要做一个正确科目的分录,这里是正数,银行一负一正不影响 的
08/07 14:46
84785021
08/07 14:48
之前已经结账了,跨年了,改不了,
廖君老师
08/07 14:50
您好,跨年红冲分录写在24年,现在不是要调整么,又不用反结账到以前年度嘛
84785021
08/07 14:59
红冲之后再重新写个分录吗
廖君老师
08/07 15:00
您好,是的,错误的红冲,再写正确的分录,这是最简单的调整方法,没有之一
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