问题已解决

七月份合同签的是10万元的技术服务费,八月五号收到打款5万元,剩余的以后再付款!九号给对方开发票,收到钱和,开发票后我分别要怎么做记账分录

84784995| 提问时间:2024 08/07 23:20
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
廖君老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
您好,借:银行 5 贷:预收 5 借:预收 10 贷:主营业务收入 10/1.06 销项税 10/1.06*6% 收款时用了预收,以后都用预收
2024 08/07 23:28
84784995
2024 08/07 23:46
我今天收到的五万服务费 借:银行存款   五万元 贷:预收账款   五万元 明天给对方开五万元的发票 借:预收账款  五万元 贷:主营业务收入 4.72万         应交税费销项税 0.28 这样对吗?月末我还用结转成本吗?
84784995
2024 08/07 23:57
还有凭证后面要分别赋什么单据
廖君老师
2024 08/08 03:23
您好,是的,您的分录很标准哦
84784995
2024 08/08 07:41
月末还用结转成本吗
廖君老师
2024 08/08 07:43
您好,要的呀,我们这个收入肯定有对应成本的,
84784995
2024 08/08 07:47
这个只是人去提供服务,怎么结转成本
廖君老师
2024 08/08 07:49
您好,人工费嘛 借:主营业务成本-工资  贷:应付职工薪酬-工资
84784995
2024 08/08 07:55
我合同签订的是十万元,之后五万要提供完服务在付款,这个前期凭证在那一步显示
廖君老师
2024 08/08 08:05
您好,现在不体现呀,服务没有完成,也不能确认收入
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~