问题已解决
七月份合同签的是10万元的技术服务费,八月五号收到打款5万元,剩余的以后再付款!九号给对方开发票,收到钱和,开发票后我分别要怎么做记账分录
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速问速答您好,借:银行 5 贷:预收 5
借:预收 10 贷:主营业务收入 10/1.06 销项税 10/1.06*6%
收款时用了预收,以后都用预收
2024 08/07 23:28
84784995
2024 08/07 23:46
我今天收到的五万服务费
借:银行存款 五万元
贷:预收账款 五万元
明天给对方开五万元的发票
借:预收账款 五万元
贷:主营业务收入 4.72万
应交税费销项税 0.28
这样对吗?月末我还用结转成本吗?
84784995
2024 08/07 23:57
还有凭证后面要分别赋什么单据
廖君老师
2024 08/08 03:23
您好,是的,您的分录很标准哦
84784995
2024 08/08 07:41
月末还用结转成本吗
廖君老师
2024 08/08 07:43
您好,要的呀,我们这个收入肯定有对应成本的,
84784995
2024 08/08 07:47
这个只是人去提供服务,怎么结转成本
廖君老师
2024 08/08 07:49
您好,人工费嘛
借:主营业务成本-工资 贷:应付职工薪酬-工资
84784995
2024 08/08 07:55
我合同签订的是十万元,之后五万要提供完服务在付款,这个前期凭证在那一步显示
廖君老师
2024 08/08 08:05
您好,现在不体现呀,服务没有完成,也不能确认收入