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老师办公室装修费记哪个科目呢?摊销时又怎么样做分录呢?谢谢!

84784956| 提问时间:08/07 23:28
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廖君老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
您好,借:预付账款 贷:银行 (因为长期待摊费用新准则不用了) 借:管理费用-折旧摊销 贷:预付账款
08/07 23:31
84784956
08/07 23:32
款已付发票已回金额1万多点
廖君老师
08/07 23:34
您好,我们票还没有全回呀,那还是过渡下 借:预付账款 50000  贷:银行  50000 借:长期待摊费用  10000   贷:预付账款1 0000  借:管理费用-折旧摊销 贷:长期待摊费用  (这里摊销按50000除预计使用月份)
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