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老师,我7月份红冲6月份100万发票,导致7月销售发票是负数,我还要结转税费?
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速问速答您好,这个是负数,你直接做进项负数分录就可以
08/08 13:09
84785043
08/08 13:11
我是销项发票,不是进项
刘艳红老师
08/08 13:13
我的意思是你的销项做负数分录就可以了
84785043
08/08 13:13
不用结转对?
刘艳红老师
08/08 13:15
是的,这个不用结转的
84785043
08/08 13:17
可不结转,增值税-销项税额不平
刘艳红老师
08/08 13:18
你冲减的是现有的收入和税费呀
84785043
08/08 13:20
冲了,怎么是这样
84785043
08/08 13:20
老师看下
刘艳红老师
08/08 13:29
冲是这样做的,没有问题
刘艳红老师
08/08 13:29
你是因为这个月没有进项,所以是这样的
84785043
08/08 13:31
所以本月不用结转对?
刘艳红老师
08/08 13:39
对呀,这种不用结转的