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2月份应交税费-应交增值税-进项税额借方有13000,3月份的增值税怎么结转
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速问速答同学你好
1.计提工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2 计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
3 次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应收款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款或现金
4 上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应收款——社保(个人部分)
贷:银行存款或现金
2024 08/08 14:43
朴老师
2024 08/08 14:43
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
如果销项大于进项
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税未交增值税
如果销项小于进项
借应交税费应交增值税未交增值税
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
84785042
2024 08/08 14:56
2月份进项税额借方13000.当月要结转到应交税费-未交增值税吗
朴老师
2024 08/08 15:00
如果没有销项或者销项小于进项可以不结转的
84785042
2024 08/08 15:01
就是3月留抵的13000不知道怎么做帐,带课老师说留抵税额不用写分录,销项大于进项系统会自动抵扣,可是到了4月份进项税还是有13000的余额
84785042
2024 08/08 15:04
我没有结转,到了3月份就是留抵税额进项13000,3月销项大于进项,怎样做帐让这个科目没有余额?
朴老师
2024 08/08 15:10
老师的意思是进项大于销项不用做分录
不用结转
销项大于进项再结转
84785042
2024 08/08 15:17
我明白了2月份进项大于销项,不做结转,留抵了13000,3月份进项发生额91133.04,销项发生额123500.00留抵13000,针对这笔业务怎么结转,能否写个详细的分录
朴老师
2024 08/08 15:19
你的意思是销项123500
进项是91133.04+13000?
84785042
2024 08/08 15:20
是的,就是这个13000怎么处理
朴老师
2024 08/08 15:27
借应交税费应交增值税销项123500
贷应交税费应交增值税转出未交增值税123500
借应交税费应交增值税转出未交增值税104133.04
贷应交税费应交增值税进项101433.04
借应交税费应交增值税转出未交增值税19366.96
贷应交税费应交增值税未交增值税19366.96
84785042
2024 08/08 15:29
把留抵的直接跟当期发生的进项税额相加?
朴老师
2024 08/08 15:33
对的
直接相加就可以了
因为都是进项税额