问题已解决
内账分录问题,公司3月有一笔款多付了18000,现在4.5.6.7.分录怎么做,这几个月不用付,已经在3月付款了
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速问速答起来看效果显著,你行当时多支付的怎么做的,做相反的就可以。
08/08 15:20
郭老师
08/08 15:21
当时多支付的怎么做的,之前的分录不变,金额是负数,或者是做相反的都可以。
84784995
08/08 15:26
借应付款38000 贷 银行存款 38000,现在记多付分录,4月货款是不是这样子做
借应付款 8000负数 贷 银行存款 8000负数
郭老师
08/08 15:27
是的,对的,是这么做的。
84784995
08/09 14:40
可能不说清楚,这个38000对不是一个月付出去,供应商那边突然把价格提高,3月贷应付款,21000借主营业务成本 21000,付款时借应付款 贷银行存款 本来就是18000我们多付3000 ,3月 4月5月 这几个月都多付了,也是你说那样记账把,,借应付 负数 贷 银行负数
84784995
08/09 14:40
可能不说清楚,这个38000对不是一个月付出去,供应商那边突然把价格提高,3月贷应付款,21000借主营业务成本 21000,付款时借应付款 贷银行存款 本来就是18000我们多付3000 ,3月 4月5月 这几个月都多付了,也是你说那样记账把,,借应付 负数 贷 银行负数
郭老师
08/09 14:42
多付了你已经多结转了主营业务成本,你在以后支付的时候就少支付给他。然后,主营业务成本之前的可以红冲借预付账款,借主营业务成本负数。