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7月没有开票,没有销项,只有进项,进项已认证抵扣,问申报增值税怎么申报?

84785021| 提问时间:08/08 15:33
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桂龙老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
同学,你好,正常申报就可以了,抵扣的进项当做留抵税额。
08/08 15:34
84785021
08/08 15:36
如何核对申报表上的留抵税额与科目余额表上的留抵税额可一致?看科目余额表哪个数?
桂龙老师
08/08 15:38
你认证过的进项税额放在哪个科目,申报表就跟这个科目的当期发生额核对
84785021
08/08 15:54
科目余额表的进项税额本期发生额与增值税申报表的进项税额金额一致,表示是对的,是吧
桂龙老师
08/08 15:54
是的,你的理解是正确的了
84785021
08/08 15:56
没有开票销项,只要核对进项税额与增值税申报表的进项税额金额一致,其它数不用填,就0申报点提交是吗?
桂龙老师
08/08 15:57
嗯,是的,你的理解是正确的
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