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老师好, 1.之前收到一小部分货物,暂估运费的分录是,借库存商品30,贷应付账款-应付暂估30,现在收到所有货物和运费发票了,运费发票金额大于暂估金额,之前做到预付账款里了,我现在红冲分录,借库存商品-30,贷应付暂估-30,然后直接做运费分录借库存商品1000,贷预付账款1000,这样做对吗,老师? 2.老师,我之前用的是应付暂估科目,现在红冲后用预付账款了,这样可以吗?

84785018| 提问时间:08/08 17:22
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廖君老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
您好,您好分录很专业呀,就是红冲之前的,再按发票金额做正数分录, 2.红冲后用预付账款,可以的
08/08 17:24
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