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老师,3月进项发生额9113.04销项123500,上期留抵13000,应该怎么结转

84785042| 提问时间:08/08 19:57
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廖君老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
您好,做一个分录就好了, 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 123500-9113.04 贷:应交税费——未交增值税 123500-9113.04
08/08 19:58
84785042
08/08 20:04
那留抵的13000呢?
廖君老师
08/08 20:13
您好,这个没有分录,以前月已经结转到 应交税费——未交增值税
84785042
08/08 20:32
那月底要交的增值税直接看未交增值税的贷方余额?
廖君老师
08/08 20:34
您好,是的,就是这么理解的 哦
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