问题已解决
老师,请问我公司承接了一个工程,并与甲方签订了机械租赁合同,A公司与甲方签订了绿化的合同,A公司对甲方开票,甲方将绿化工程款打到A公司。然后A公司扣除一定的管理费后余款打给我们。请问这是属于什么,我公司如何入账
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速问速答你好,你们单位**a公司的吧
08/10 13:57
84785025
08/10 14:10
这算是**吗,那分包又是怎么回事,像这种业务这个工地还有好几家,我如何做账呢
郭老师
08/10 14:14
A公司给甲公司开发票
你们没开的吧
84785025
08/10 14:16
我们没开票给甲方,但是用老板名下其他公司给A公司开了同等金额的普票,A公司给甲方开的是专票
郭老师
08/10 14:19
这个就是**A公司,你给A公司提供成本,然后A公司再给甲方。你和甲方签订的那个合同作废。
84785025
08/10 14:30
绿化这块就是A公司与甲方签的,我公司与甲方签的是其他内容的,那这个账我如何做呢
郭老师
08/10 14:36
你和甲公司签订的这个合同和A公司签订的这个合同有重复的吗?还是两个分别不同的?
84785025
08/10 14:37
没有重复,我们是机械租赁,A公司签的是绿化
郭老师
08/10 14:39
如果是外帐的,你们的公司借银行存款贷其他应付款,你应该把这个钱支付给其他的公司。
其他的公司不是给A公司付了钱,出一个委托书,其他的公司委托你单位收款,你们再还给他。
84785025
08/10 14:40
我现在做的是内账
郭老师
08/10 14:41
借银行存款、贷、主营业务收入、应交税费、
借主营业务成本、在工程施工等。
84785025
08/10 14:43
扣除税费管理费后的余额A公司打到那个开票给A公司的那个公司了
郭老师
08/10 14:43
那实际是谁来施工的?