问题已解决

我5月份收到一份专票,6月初已认证。6月末对方红冲并重开发票,这个月我认证进账发票时,改怎么处理?

84784979| 提问时间:08/10 18:12
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,已经报完了税之后才有红冲的是吧。如果是的话,在7月份申报的时候进项转出就行。
08/10 18:13
84784979
08/10 18:14
那我把新开的发票直接认证了就可以了吗?
郭老师
08/10 18:16
可以的 可以这么做的
84784979
08/10 18:18
就是我正常认证发票抵扣税款,然后做账的时候把之前的进账税额转出,是吗?
郭老师
08/10 18:21
之前的进项转出 重新开的在做进项
84784979
08/10 19:03
老师,你帮忙看一下,我这样做,是对的吗?
郭老师
08/10 19:06
前后金额税额不一样吗?如果是的话,可以的。但是,你之前折旧过了的,需要调整。
84784979
08/10 19:07
前后金额、税额都不一样了。折旧怎么调整?
郭老师
08/10 19:09
借累计折旧 借管理费用负数
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