问题已解决
我们公司和A公司都与甲方签订了合同,我们公司是负责甲方项目的机械租赁业务,A公司是负责甲方项目的绿化业务。A公司应该与我们是合作关系,A公司开绿化工程30万专用发票给甲方,甲方将工程款30万打到A公司。然后我们老板哥哥名下的B公司开普通发票30万给A公司做成本。A公司把30万扣除一定比例的税费和管理费后的余额打到老板哥哥名下的B公司,其实这个余额应该算是我们公司的收入。请问这笔账如何做
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速问速答同学你好
一、A 公司的账务处理
1.收到甲方 30 万工程款时:借:银行存款 300,000贷:主营业务收入 300,000
2.收到 B 公司 30 万普通发票时:借:主营业务成本贷:银行存款(支付给 B 公司扣除税费和管理费后的金额)应付账款(税费和管理费部分)
二、B 公司的账务处理
1.开具 30 万普通发票给 A 公司时:借:应收账款 - A 公司 300,000贷:主营业务收入 300,000
2.收到 A 公司款项时:借:银行存款(实际收到的金额)贷:应收账款 - A 公司 300,000
08/12 10:01
84785025
08/12 10:10
老师,我方如何入账,我不是A公司,也不是B公司
84785025
08/12 10:12
B公司收到的这款最后还是会到我们公司
朴老师
08/12 10:19
同学你好
你们做收入才对呀
开发票给B