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我上个月预提了管理费用招待费,这个月进来两张业务招待费,我是不是借法人(之前预提到法人科目的)贷管理费用招待费?

84785040| 提问时间:08/12 10:05
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东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
您好,,把预提的冲销,再按照发票做账就成。
08/12 10:05
84785040
08/12 10:07
我这样做的充销,还需要再做一张凭证吗?
东老师
08/12 10:07
再按照发票做一笔就成了
84785040
08/12 10:09
我没有听懂,再按照发票做一笔?借管理费用招待费1006,贷其他应付款?那不又充回来了?
东老师
08/12 10:10
对啊,本身发票就得挂账的,你冲销的只是之前预提的
84785040
08/12 12:09
是这样做吗?
东老师
08/12 13:09
没错的,就是这么做账
84785040
08/12 13:10
谢谢您,感谢
东老师
08/12 13:11
没事,帮忙给个五星好评,多谢多谢
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