问题已解决
请问老师,我23年12月取得的一张主营业务成本成本发票,由于对应的收入客户不是在23年12月而是在24年1月才要求我们开票,所以我是在24年1月确认开票收入的时候才把23年12月那张发票入的成本,这就造成了我24年的成本里面有23年收到的成本发票,这个我在做24年汇算清缴的时候应该怎么调整
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速问速答同学你好
这个调增就可以
纳税调整项目明细表
08/12 10:50
84785043
08/12 10:52
调增成本么
朴老师
08/12 10:52
对的
扣除类的调增就可以
84785043
08/12 10:53
调增了成本,那我利润不就减少了吗
朴老师
08/12 10:57
不是
这个调增了成本是应纳税所得额增加了
要交所得税
84785043
08/12 10:59
是把成本调减,然后利润增加,应纳税所得额也增加吗
朴老师
08/12 11:04
对的
是这个意思的