问题已解决
这个月收到,红冲的进项税发票,但是这个发票进项已经抵扣了,这个月申报增值税的时候,应该在电子税务局如何操作?
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速问速答附表二,20行里面填写。
08/12 11:47
84784977
08/12 11:49
老师,不需要在税务数字账户,勾选什么的吧
郭老师
08/12 11:50
对的是的,负数发票不用勾选
84784977
08/12 11:50
好滴谢谢
84784977
08/12 11:51
就是这样的发票
84784977
08/12 11:52
我就在附表二20行填14.24就可以了,对吧
郭老师
08/12 11:53
是的,对的,是这么做的。