问题已解决

老师,6月做账时计提了一笔成本,现在做7月账,这笔计提应该怎么处理

84785025| 提问时间:08/12 14:38
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
发票到了才处理,没有发票不处理
08/12 14:39
84785025
08/12 14:42
什么情况下需要在次月就冲回的?好像是暂估入库是吗?
家权老师
08/12 14:43
暂估还是要取得发票才冲暂估
84785025
08/12 14:45
没来票的都是先暂估,不用次月就冲回,是吧
家权老师
08/12 14:47
是的,就是那样处理的
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