问题已解决

我们公司是贸易公司,7月份的销售税额是9666.02元,但到目前为止,我们只收到一张进项发票对应的税额17479.82元,如果全部认证抵扣这张进项票,我们就有留抵税,这个月也不需要交税。有什么办法拆开这张票,只抵一部份,这个月就交适应的增值税的吗?

84785042| 提问时间:2024 08/12 15:02
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桂龙老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
同学,你好,你可以多申报无票收入,然后下个月的时候,冲回
2024 08/12 15:04
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